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無票收入怎么報增值稅

沒有收入,但是開了發票怎么報稅?

問題說的沒有收入,但是開了發票,我的理解:1.開了發票是指的已經開具了銷售發票,但是款項暫未收回的情況,如果已經開具了銷售發票,但是貨款暫未收回,這時也是需要確認收入的,此時在申報增值稅的時候就需要把收入額填寫在申報表對應的收入欄中計算繳納增值稅。2.開了發票指的是開具的成本費用發票,如果是開具的成本費用發票,在沒有收入的情況下只有成本費用,利潤總額將為虧損,此時申報增值稅只需要空保存申報表直接申報就可以了,但對于所得稅需要根據賬上的利潤表填寫申報即可

無票收入怎么報增值稅
(圖片來源網絡,侵刪)

請問無票收入怎么入賬?

不開發票的收入與開發票的收入一樣處理。

沒有發票做原始憑證,可用公司自制的銷售發貨單據做為原始憑證

無票收入怎么報增值稅
(圖片來源網絡,侵刪)

收據一般用在收到款項時做為原始憑證

報稅時直接按入賬時拆分的增值稅銷項額申報即可。

無票收入怎么報增值稅
(圖片來源網絡,侵刪)

舉例:

銷售一批貨物,確認共應收款項1萬元

則這個1萬元拆分成銷售額和增值稅額

銷售額=10000/1.03=9708.74元

增值稅額=10000-9708.74=291.26元(或者用9708.74*0.03)

然后入賬分錄為:

借:應收賬款(或庫存現金、銀行存款等)10000

貸:主營業務收入9708.74

貸:應交稅費-應交增值稅291.26

報稅時,填列增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)

將上面計入收入的金額填列在銷售額里,將增值稅額填列在應納增值稅額里即可。

無票收入可以用銷售人員開的原始單據附憑證后面記賬,和銷售收入一樣的,如果你是一般納稅人,那么零售價里面含了13%的增值稅也要價稅分離,如果你是小規模納稅人,那么你的零售價里面含了1%的增值稅也要價稅分離。

已開發票但是不確認收入怎么做賬?

首先要看你這項發票業務是否已經發生增值稅納稅義務,如果已經發生了增值稅納稅義務,那這張票的稅額直接計入應交稅費--應交增值稅--銷項稅額,并在當月交納增值稅.如果尚未發生增值稅納稅義務那就在開票當月計入應交稅務--應交增值稅--待轉銷項稅額.等實現收入了之后再轉到"銷項稅額"進行繳納.根據2016年12月發布的增值稅會計處理規定,以上兩個明細科目由企業根據業務需要進行設立的.至于怎樣判斷是否已經發生了增值稅納稅義務,這是一個很復雜的問題,建議直接用是否收款來判定.發票的不含稅金額開票當月不做處理,等實現收入時再在賬上確認收入.

分錄:

開票時:

借:應收賬款/其他應收款

貸:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額(待轉銷項稅額)

確認收入時:

借:應收賬款

貸:主營業務收入

要注意跨年影響企業所得稅的問題.

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